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    曲阜市科学技术局2017年度部门决算
    发布时间:2018-08-23 18:22:51

    一、部门基本情况
         1.部门职责
        (一)贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策和法律法规,研究拟定本市科技发展和科技促进经济与社会发展的政策规定。
        (二)研究提出科技发展的优先领域,组织制定本市科技发展战略;编制并组织实施本市科学技术发展中长期规划和年度计划。
        (三)合理配置科技经费;负责归口管理本市级科学事业费、“科技三项费用”等有关经费的使用。
         (四)研究制定促进高新技术及其产业化的政策措施并组织实施;指导科技成果转化;申报济宁市级以上各级各类科技计划并组织实施;参与指导农业高新技术开发示范及产业结构调整工作;负责本市民营科技企业认定及管理;组织申报济宁市级以上高新技术企业和高新技术转化项目,参与管理高新技术风险投资。
          (五)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护工作;负责<中华人民共和国合同法>中有关技术合同规定的实施和监督检查。有关知识产权管理工作委托市知识产权局承担。
          (六)归口管理本市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织技术出口和重大技术引进、消化、创新工作。
          (七)负责科技宣传、科技信息的管理工作;参与制定本市科学技术及工作规划,统筹协调全市科普工作;指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作;负责科技统计工作。
          (八)协同有关部门研究有关科技人员的政策;协同有关部门做好本市科技人员的教育培训工作。
          (九)负责济宁市级以上自然科学基金项目、中青年科技发展基金项目的申报管理工作;会同有关部门,负责济市级以上科技型中小企业创新发展专项扶持资金的申报管理。
        2、机构设置:办公室、综合管理科、计划财务科。
        3、单位构成。曲阜市科学技术局局机关、地震局、知识产权局。
          二、公开表格
        1.《收入支出决算总表》

         2.《收入决算表》

        3.《支出决算表》

        4.《财政拨款收入支出决算总表》

        5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
     
        6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

     
        7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
        8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
    三、预算执行情况分析
    (一)总体情况
    2017年度本部门决算收入 848.99万元,比上年增加85.72万元,增长11.23%,主要原因为:科技项目经费增加 。与2017年度部门预算收入 229.68万元相比,多收619.31 万元,主要原因为:科技项目经费增加 。
    2017年度本部门决算支出 869.02万元,比上年减少   48.6万元,降低5.3 %,主要原因为:2016年支出中含有的2015年结转数较大。与2017年度部门预算支出 229.68万元相比,多支639.34万元,主要原因为:科技项目经费增加 。多支资金的来源为:财政追加拨款。
    2017年度本部门决算财政拨款支出 869.02万元,比上年减少48.6万元,降低5.3%,主要原因为:2016年支出中含有的2015年结转数较大。与2017年度部门预算支出 229.68万元相比,多支 639.34万元,主要原因为:科技项目经费增加 。多支资金的来源为:财政追加拨款。
    (二)“三公”经费支出情况
    2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 1万元,比上年减少3.93万元,降低202 %。其中:
    1.因公出国(境)费  0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %,主要原因为:无因公出国。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
    2.公务用车购置及运行费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,降低0%,主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
    (1)公务用车购置费  0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,主要原因为:无公务用车购置。若本年购置公务用车请详细说明情况。
    (2)公务用车运行维护费0 万元,比上年减少0万元,降低0 %,主要原因为:公车改革车辆上交。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
    截至2017年底,本部门公务用车保有量为 0 辆。
    3.公务接待费 0.89万元,比上年0.85万元,增加0.04 %,主要原因为: 接待人员增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 公务接待费国内公务接待的批次4次、人数148人。
    (三)机关运行经费支出情况。
    2017年本部门机关运行经费支出 0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长0 %。主要原因为:事业单位 。
    (四)政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元,占支出总额的 0 %;政府采购工程支出  0万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出  0万元,占支出总额的  0%。全年共授予企业政府采购合同  万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的  0%;授予大型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的 0 %。
    (五)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积 0平方米,其中办公用房 0 平方米,业务用房  0平方米,其他用房 0 平方米;共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备0  台(套)。
    四、数据口径及名词解释
    1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
    2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
    3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
    5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
    6.其他名词解释。
     
      附:收入支出决算总表

             
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